刘惠川


发布日期:2023年11月01日 10:31 浏览: 作者:

个人简历

刘惠川,男,高级会计师,泉州银行股份有限公司,审计总监。


教育工作与研修经历

1991.9-1995.6  就读于福州大学,获经济学学士学位

2003.9-2005.6  就读于华侨大学,结业

1995.7-1997.4  原泉州电力学校(原电力部下属单位) 会计、助理会计师

1997.4-2000.7  泉州银行丰泽支行  储蓄所主任、营业厅经理

2000.7-2002.8  泉州银行总行办公室  文员、主任助理、副主任

2002.8-2005.8  泉州银行原市场发展部  副总经理(主持)

2005.8-2010.12  泉州银行人力资源部  总经理

2010.10-2012.12  泉州银行原战略规划部  总经理

2012.5-2016.1  泉州银行惠安支行  支行行长

2016.1-2021.12  泉州银行稽核部  总经理

2017.10-2023.3  泉州银行监事会  办公室主任、职工监事

2022.1-至今  泉州银行  审计总监兼审计部经理、职工监事

近五年的突出业绩

1、强化审计规划管理,全面完成内审工作。以三年为周期滚动开展内审中期规划,并依此制定年度内审工作计划与项目安排,统筹协调与推进内审工作开展,确保各年度内审计划与项目全面落实。近三年,持续实现分区域行常规审计全覆盖,累计涉及机构98家;开展专项审计62项;开展责任认定342户,涉及金额27.44亿元;开展经济责任审计63人;完成经营后评估2项;全面完成规划、计划内项目,各项工作获得内外部机构的肯定和好评。2020年荣膺福建省审计厅、省内审协会颁布的“全省内部审计先进集体(20162019)”。

2、贯彻科技强审要求,实施数字审计转型。坚持科技强审总体要求,设立信息科技审计中心、引进科技背景专业人才,加快智慧审计平台构建、提升审计效率和数据质量,强化全口径大数据审计,加强非现场审计应用;集中推广“模型研究、数据挖掘、分散核实”的数字化审计模式,助力审计大数据全覆盖,挖掘筛查分析审计疑点;围绕“采、建、管、用”等关键环节建立平台数据集市,实现对接第三方数据接口;利用项目组专家模型,结合历史审计发现、同业案例、监管处罚等7大业务类别,构建了100个风险模型库。

3、开展审计研究分析,实现审计价值提升。近三年,积极推动研究型审计,累计向省内审协会推荐研讨论文4篇,其中1篇获省一等奖、3篇获省二等奖;个人以独著、第一著者身份分别在《中国审计》《金融电子化》专业期刊上发表研究型审计、科技审计研讨论文各1篇;所在部门先后于2021年度、2022年度提交相关研究成果,并分别荣获“福建省2021年内部审计促进组织贯彻落实党和国家重大政策措施典型经验”“福建省2022年内部审计探索研究型审计典型实践案例”荣誉。

4、参与战略规划执行,促进公司治理完善。充分发挥“战略参与者”的角色,先后参与本行战略发展规划、数字化转型发展规划等重大战略规划项目,并逐年开展战略执行专项审计,强化战略执行监督和项目评估,推进完善战略纠偏校准机制;每年组织安排内控、薪酬、关联交易等专项审计近20项,全面涉及银行公司治理、全面风险管理等顶层领域。担任监事会办公室主任期间,在监事会制度体系建设、外部监事遴选、会务组织安排、高管履职评价、机构考察调研等方面认真开展工作,在促进完善公司治理、规范银行运行、保障各方权益、推进本行提升发展质量等方面勤勉尽责。


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